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請問企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報?企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)采集表如何填寫?營業(yè)收入和成本就是利潤表本年累計數(shù)嗎?謝謝
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速問速答電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報 就是企業(yè)賬上的數(shù)據(jù) , 營業(yè)收入和成本就是利潤表本年累計數(shù)
2020 04/07 16:45
84784961
2020 04/07 17:12
老師你好!我們公司是托育行業(yè)的,發(fā)生了混合銷售行為,即既包括銷售服務(wù)又包括銷售商品(書包),銷售書包只有幾千元,請問書包的銷售額怎么申報?謝謝
玲老師
2020 04/07 17:15
銷售商品填寫在銷售商品那一欄里
84784961
2020 04/07 17:18
請問是填在未達起征點的免稅銷售額還是應(yīng)征增值稅的不含稅銷售額哦
玲老師
2020 04/07 17:19
一共就幾千元,而且是普票,是免稅的,填寫在減免那一欄
84784961
2020 04/07 17:20
我用報表一表集成他自動顯示為貨物及服務(wù)列小微企業(yè)免稅銷售額,我只是將免稅銷售服務(wù)改到了其他免稅銷售額里面(托育行業(yè)免征增值稅)
玲老師
2020 04/07 17:24
你這個開的是免稅的發(fā)票嗎?
84784961
2020 04/07 17:36
學(xué)費是免費的,書包不免費
玲老師
2020 04/07 17:49
你是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人?
84784961
2020 04/07 17:50
小規(guī)模
玲老師
2020 04/07 18:08
沒超過 免稅金額的填寫在9-10欄
84784961
2020 04/07 20:21
你好,我們公司屬于托育行業(yè)的小微企業(yè),屬于小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅,既發(fā)生了免稅的服務(wù)又發(fā)生了應(yīng)稅的銷售,請問該怎么申報?是免稅的服務(wù)填列在12行,銷售的貨物填列在10行嗎?如果是的,為何會申報失敗呢?提示信息顯示是當前小規(guī)模納稅人申報屬期內(nèi)認定的稅費種為服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)品目,只允許填寫(服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn))列,請問是怎么回事呢?謝謝
玲老師
2020 04/07 20:25
那就是你企業(yè)沒有認證銷售貨物這個稅種 系統(tǒng)報不過去 ,因為你填寫了銷售商品這項 ,你要找一下你稅局
84784961
2020 04/07 20:27
但是以前就申報通過了的啊,這種情況是找專管員嗎
玲老師
2020 04/07 20:32
按照你提示的這種情況說,你沒有核定的那個稅目,你就需要找專管員
84784961
2020 04/07 20:35
好的,謝謝你老師
玲老師
2020 04/07 20:40
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快
84784961
2020 04/08 15:21
老師,你好!我們有個公司成立之后由于一直沒有發(fā)生銷售行為,所以購買的稅控盤一直也沒有發(fā)行寫盤,請問這種情況需要申報增值稅嗎?如果申報的話,系統(tǒng)提示未查詢到開票抄報稅信息,繼續(xù)提交則會導(dǎo)致稅控器無法解鎖!請問我們公司情況需要0申報嗎?謝謝
玲老師
2020 04/08 15:41
沒有業(yè)務(wù)0申報 按稅局規(guī)定的時間申報
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