當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人,按月申報(bào),餐飲服務(wù),無票收入,含稅收入50000元。既屬于生活服務(wù)免稅,也屬于3%減按1%;申報(bào)怎樣填寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)好,按免稅銷售額進(jìn)行申報(bào),填寫增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)在當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”相關(guān)列次,填報(bào)免稅銷售額,并在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中選擇正確的免稅代碼,填寫相關(guān)列次。
2020 04/07 12:30
84784984
2020 04/07 12:54
其他免稅銷售額 那欄填寫的是含稅的的收入還是換算成1%稅率或者3%稅率不含稅的收入。免稅代碼后面怎么填
英老師
2020 04/07 13:11
你開具的是1%稅率的發(fā)票,不含稅收入就是含稅的的收入/(1+1%),并填寫入減免稅納稅申報(bào)明細(xì)表中的,免稅項(xiàng)目的第1列中,
84784984
2020 04/07 13:26
我的是無票收入,也是按1%稅率填報(bào)吧,請(qǐng)看下截圖,是這樣嗎,但是系統(tǒng)根據(jù)不含稅銷售額自帶的稅率是3%
英老師
2020 04/07 13:28
無票收入,按免稅銷售額進(jìn)行申報(bào),填寫增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)在當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”相關(guān)列次,不含稅收入就是含稅的的收入/(1+3%)
84784984
2020 04/07 13:28
見圖
英老師
2020 04/07 13:30
同學(xué)填寫是正確的,
84784984
2020 04/07 13:30
其他免稅銷售額那欄我到底是填寫不含稅多少稅率的,3%還是1%的
英老師
2020 04/07 13:31
不含稅收入就是含稅的的收入/(1+3%)按這個(gè)填寫
84784984
2020 04/07 13:34
其他免稅銷售額那欄不含稅收入就是含稅的的收入/(1+3%)按這個(gè)填寫;如果是開1%的票,就按含稅收入的收入/(1+3%)填寫,之后系統(tǒng)根據(jù)不含稅銷售額自帶的稅率是3%,我們就不管了,直接按我們自己實(shí)際的入賬是么
英老師
2020 04/07 13:35
是的,免稅的收入,全額確認(rèn)收入
84784984
2020 04/07 13:35
說錯(cuò)了。其他免稅銷售額那欄不含稅收入就是含稅的的收入/(1 +3%)按這個(gè)填寫;如果是開1%的票,就按含稅收入的收入/(1+1%)填寫,之后系統(tǒng)根據(jù)不含稅銷售額自帶的稅率是3%,我們就不管了,直接按我們自己實(shí)際的入賬是么
英老師
2020 04/07 13:39
稅額會(huì)自動(dòng)計(jì)算,按全額確認(rèn)收入,
84784984
2020 04/07 13:41
老師,我上面截圖,生活服務(wù)業(yè)月含稅收入5萬,填報(bào)是正確的吧。 只是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的時(shí)候我要把含稅的收入全部報(bào)上去是么,增值稅就為0吧
英老師
2020 04/07 13:43
是的,全部確認(rèn)收入
84784984
2020 04/07 13:45
好沒自信的再問下我上面截圖,生活服務(wù)業(yè)月含稅收入5萬,填報(bào)是正確的吧。
英老師
2020 04/07 13:48
我看錯(cuò)了你的填寫,不超10萬元,應(yīng)該填寫在第10行的小微企業(yè)免稅銷售額5/1.03,,會(huì)計(jì)處理是借計(jì)銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 ??,如果超過10萬或者季度超過30萬,就是按你上面的填報(bào)方式,???
閱讀 1169