問(wèn)題已解決

上年度的季度所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,現(xiàn)在匯繳還未申報(bào),需要到大廳更正申報(bào)嗎,還是只需要匯繳時(shí)申報(bào)正確即可呢

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/07 10:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)季度的所得稅什么數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
2020 04/07 10:23
84784960
2020 04/07 10:28
第三第四季度利潤(rùn)總額錯(cuò)誤,上任會(huì)計(jì)申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)成本一直不填,直接填的利潤(rùn)總額,現(xiàn)在利潤(rùn)總額填少了,申報(bào)的所得稅少了
bamboo老師
2020 04/07 10:29
那可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)整正確
84784960
2020 04/07 10:37
什么科目數(shù)據(jù)錯(cuò)誤必須到大廳更正呢?
bamboo老師
2020 04/07 10:38
正規(guī)的都應(yīng)該去稅務(wù)大廳更正 只是現(xiàn)在馬上匯算清繳 所以可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)整過(guò)來(lái)就好了
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