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老師,收到退回的社保單位部分,分錄借銀行貸應付職工薪酬負數(shù),借管理費用負數(shù),貸應付職工薪酬,這樣做對嗎

84785005| 提問時間:2020 04/03 16:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 做計提跟繳納時候相同的紅字分錄就好了 第一筆應付職工薪酬 借方紅字 第二筆應付職工薪酬 貸方也是紅字
2020 04/03 16:25
84785005
2020 04/03 16:36
第一筆,借銀存100,貸應付職工薪酬-100
84785005
2020 04/03 16:38
第二筆,借管理費用一100,貸職工薪酬100
84785005
2020 04/03 16:38
老師,您看這樣寫對嗎
bamboo老師
2020 04/03 17:01
借 銀存100 借 應付職工薪酬-100 借管理費用一100 貸 職工薪酬-100
84785005
2020 04/03 17:05
老師,管理費用之前計提了,現(xiàn)在收回不是應該負數(shù)嗎
bamboo老師
2020 04/03 17:58
對的 借方管理費用負數(shù) 沖減你計提的啊
84785005
2020 04/03 17:59
好的,謝謝老師
bamboo老師
2020 04/03 18:14
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