問(wèn)題已解決

老師您好,建筑行業(yè),暫估收入入賬,當(dāng)實(shí)際開票時(shí)怎么沖銷暫估收入入賬。

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/25 13:55
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!沖減當(dāng)期無(wú)票收入確認(rèn)有票收入就可以
2020 03/25 13:56
84784979
2020 03/25 14:01
老師,前面已做暫估收入,現(xiàn)在這樣做對(duì)嗎,為啥不對(duì)?
耿老師
2020 03/25 14:15
你好!沒(méi)有差額可以這樣處理
耿老師
2020 03/25 14:15
你好!沒(méi)有差額可以這樣處理
84784979
2020 03/25 18:30
老師您好,那如果是前面暫估10萬(wàn),現(xiàn)在開票5萬(wàn),該怎么沖賬呢
耿老師
2020 03/25 19:40
你好,差額5萬(wàn)需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。直接調(diào)整差額就可以。
84784979
2020 03/25 19:48
好的,謝謝老師
耿老師
2020 03/25 19:49
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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