問題已解決

請問之前沒有計(jì)提增值稅等稅費(fèi),導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)那里是負(fù)數(shù),需要怎么處理呀

84784964| 提問時(shí)間:2020 03/23 16:43
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,補(bǔ)上計(jì)提分錄就可以了。
2020 03/23 16:43
84784964
2020 03/23 17:06
如何做賬呢?
汪晨老師
2020 03/23 17:07
你好,計(jì)提 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784964
2020 03/23 17:28
1月份銀行繳納了12月份總計(jì)27938.03元增值稅及附加稅,還有9171.54元企業(yè)所得稅,1月份報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)是什么原因?
汪晨老師
2020 03/23 17:29
你好,這個(gè)你要仔細(xì)查,是哪個(gè)稅沒有計(jì)提
汪晨老師
2020 03/23 17:32
查到,就做相應(yīng)的補(bǔ)提分錄即可。
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