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老師,我1月份開的票,但是因為疫情的原因成本發(fā)票到3月份才能開過來,那我3月份沒有收入,我可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84784965| 提問時間:2020 03/20 14:57
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縈縈老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好,這種情況可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。謝謝
2020 03/20 14:58
84784965
2020 03/20 14:58
那為什么有個老師說沒有收入是不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢
縈縈老師
2020 03/20 15:01
您好,您是需要在1月結(jié)轉(zhuǎn)成本,1月沒收到票按暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)。3月收到票再沖減預(yù)估后按實際開票計入成本。
84784965
2020 03/20 15:11
那老師,我2月份也沒開銷項票,但是我們發(fā)工資了,那工地上的工程施工的工資也不能結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
縈縈老師
2020 03/20 15:19
您好,您那屬于建筑業(yè), 1、每月根據(jù)項目部確認(rèn)的產(chǎn)值(工程量)或工程部審核的產(chǎn)值(工程量)確認(rèn)收入,年底根據(jù)甲方、監(jiān)理公司確認(rèn)的數(shù)額確認(rèn)年度收入,并對年度其他月份進行適當(dāng)調(diào)整。 2、建議您將成本費用調(diào)整到1月去,1月暫估,3月沖抵在入賬。
84784965
2020 03/20 15:19
那1月份怎么暫估呢,我們要暫估勞務(wù)費和材料,具體分錄怎么做呢
縈縈老師
2020 03/20 15:26
您好,您1月實際是付款了對吧,可以先按付款金額做為暫估的金額,借:預(yù)付賬款等 貸:銀行存款 暫估:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。實際收到票的月份:借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本;按開票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費 貸:預(yù)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84784965
2020 03/20 15:28
1月份沒有付款,我們是3月份開完發(fā)票才付款的,而且發(fā)票有些還沒開過來怎么辦呢
縈縈老師
2020 03/20 15:32
您好,您沒有付款也可以知道需要付款多少錢,您也可以按這個金額來先做預(yù)估的。催下發(fā)票,等發(fā)票開完了沖暫估。
84784965
2020 03/20 15:33
也對,可是1月份暫估了,也要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,那3月份收到發(fā)票后,紅字沖1月份暫估,那1月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還沖嗎
縈縈老師
2020 03/20 15:36
您好,是這樣的,相當(dāng)于您1月按暫估,3月全沖1月的后,重新按3月發(fā)票做成本,實際這樣您3月只是做了成本的差額部分而已。
84784965
2020 03/20 16:17
那1月份暫估結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本,到3月份還要沖回嗎
縈縈老師
2020 03/20 16:23
您好,3月要沖回,接著按3月開票的金額,重新做個入庫以及結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784965
2020 03/20 16:26
3月沖完暫估還是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的是嗎,那還不如直接3月結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,有點麻煩
縈縈老師
2020 03/20 16:27
您好,3月沖完轉(zhuǎn)成本是相當(dāng)于沖預(yù)估部分的成本,跟您直接轉(zhuǎn)意義是不同的。
84784965
2020 03/20 16:51
老師,沒有收入損益類科目可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里把
縈縈老師
2020 03/20 16:54
您好,如果沒有涉及損益類的,您直接按科目調(diào)就可以,不用調(diào)本年利潤。
84784965
2020 03/20 16:56
我的意思就是沒有收入,損益類科目可不可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里
縈縈老師
2020 03/20 16:59
您好,是成本配比,沒有收入也會發(fā)生其他費用,月底的時候當(dāng)然需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
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