問題已解決

老師你好,老板給了我一堆費(fèi)用票,讓做賬,是這些票都沒有走賬上是他自己花錢買的,我該怎么做科目做的是內(nèi)賬,也有以前幾個(gè)月買的東西,我都入這月

84785036| 提問時(shí)間:2020 03/18 09:45
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
要做賬的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸“其他應(yīng)付款---老板 幾個(gè)月之前的發(fā)票你也入到這個(gè)月的賬上,因?yàn)榘l(fā)票是這個(gè)月才給你的
2020 03/18 09:46
84785036
2020 03/18 10:17
老師您看比如老板給我我一堆費(fèi),里面有銷售收入票20元 有費(fèi)用票其中固定資產(chǎn)10萬 辦公用品費(fèi) 食堂買菜錢 買東西花的運(yùn)費(fèi) 最后一算賬 收入是20萬 支出是15萬 最后我還得給老板打一張五萬的欠條 證明我們之間的賬清了 就這個(gè)業(yè)務(wù)老師給我做一下分錄 謝謝老師 是內(nèi)賬
王超老師
2020 03/18 10:21
銷售收入票20元 借:其他應(yīng)付款---老板 這里統(tǒng)一放在其他應(yīng)付款里面,不區(qū)分其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 固定資產(chǎn)10萬 辦公用品費(fèi) 食堂買菜錢 買東西花的運(yùn)費(fèi) 借:固定資產(chǎn) 10 管理費(fèi)用/應(yīng)付職工薪酬等科目 貸:其他應(yīng)付款---老板 給老板打一張五萬的欠條 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款***老板
84785036
2020 03/18 12:13
謝謝老師
王超老師
2020 03/18 14:37
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦 b( ̄▽ ̄)d
84785036
2020 03/18 22:35
老師您好,我還得打擾您一下,要是這些錢我不做借應(yīng)付職工薪酬 借 其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款可以嗎
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