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增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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速問(wèn)速答你好,就是本期認(rèn)定抵扣的稅額
2020 03/15 14:14
84784958
2020 03/15 14:15
那有一行有本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,這兩個(gè)有什么不一樣
徐阿富老師
2020 03/15 14:19
你好,上面前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是指分期抵扣的情況,比如以前有不動(dòng)產(chǎn)要分2年抵扣,,那是以前認(rèn)證了,第二次抵扣時(shí)填,而你下面說(shuō)的是本期認(rèn)證的
84784958
2020 03/15 14:22
不動(dòng)產(chǎn)為什么要分年抵扣
徐阿富老師
2020 03/15 14:43
你好,以前的政策規(guī)定不允許一次性抵扣的,比如購(gòu)房產(chǎn)?,F(xiàn)在允許了,所以這一欄基本也用不到了
84784958
2020 03/15 14:45
好的,比如這個(gè)月我的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)那么下個(gè)進(jìn)項(xiàng)未抵扣金額會(huì)在哪里顯示
徐阿富老師
2020 03/15 14:49
你好,會(huì)在上期留底稅額中顯示
84784958
2020 03/15 14:52
附表幾第幾行第幾列呢,我只看到一個(gè)上期留底稅額退稅
徐阿富老師
2020 03/15 15:01
你好,這個(gè)會(huì)自動(dòng)帶出的。在主表13欄上期留底稅額,我馬上要出去下,如果明確了,麻煩給我五星評(píng)價(jià),如果還有需要問(wèn)的,你留言我,遲點(diǎn)回復(fù)你
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