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一般納稅人增值稅申報,先填附表一,然后沒有發(fā)票,之前有留底稅額,然后填附表二在前期認證相符并本期申報抵扣保存完到哪一步

84784947| 提問時間:2023 05/09 10:45
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,就是按照上面的表單一張張?zhí)顖蠹纯傻?,選報的可以不用報
2023 05/09 10:48
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