問題已解決

老師,請問一個問題,比如說,我當(dāng)年沒有預(yù)提費(fèi)用,成本,但是次年收到的跨年發(fā)票或者次年支付的跨年費(fèi)用,是不是都只能通過以前年度損益調(diào)整解決了,或者說,在匯算清繳前還是可以作為費(fèi)用,那是作為上年費(fèi)用還是當(dāng)年費(fèi)用

84785004| 提問時(shí)間:2020 02/29 15:34
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,是需要通過以前年度損益調(diào)整科目的
2020 02/29 15:35
84785004
2020 02/29 15:44
那比如說,我本年支付上年未支付的費(fèi)用,當(dāng)年也未計(jì)提,借:以前年度損益 貸:銀行存款 借未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整?老師,分錄是這樣做嗎?還有一個問題就是,那如果上年我未知有多少跨年費(fèi)用,預(yù)提數(shù)相差太多可以嗎?在本年實(shí)際收到進(jìn)行調(diào)整
文老師
2020 02/29 16:01
是的,您的分錄是對的,是的,可以根據(jù)實(shí)際調(diào)整
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