問題已解決

您好,請問假設(shè)以前年度有稅務(wù)虧損(100萬)確認(rèn)了25萬遞延所得稅資產(chǎn),今年彌補以前年度虧損,分錄這樣做對嗎: 借:所得稅費用-遞延所得稅 25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 25 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25 所得稅費用-當(dāng)期所得稅 25

84784973| 提問時間:2020 02/17 17:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。是的,分錄處理 是對的
2020 02/17 18:21
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