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為什么個(gè)別報(bào)表確認(rèn)的遞延所得稅對應(yīng)會(huì)計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅,而在編合并報(bào)表是遞延所得稅對應(yīng)的科目是所得稅費(fèi)用呢?請問是什么原因

84784968| 提問時(shí)間:2020 02/17 00:33
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)你不能一概而論,要看你實(shí)際情況是什么樣子的。
2020 02/17 00:33
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