問題已解決
什么情況下會用到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個只有多交增值稅的時候才用這個,一般情況下不會用這個
2020 02/16 16:22
84785033
2020 02/16 16:26
我想問一下,多交增值稅的情況就是已交稅金借方有數(shù),就轉(zhuǎn)到多交增值稅是嗎?那如果我是新建企業(yè),這個月的進(jìn)項就是比銷項大,那么月末我還用做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---未交增值稅這個分錄嗎?
maize老師
2020 02/16 16:27
不是,這個我之前看下文件,沒有說已交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅下面這個沒有依據(jù),這個月的進(jìn)項就是比銷項大 不做后面的
84785033
2020 02/16 16:31
哦,就是在進(jìn)項大于銷項的情況下,什么操作也不用做,下月接著將留抵的加上就可以。老師那如果每個月都得計算應(yīng)交的稅金,有沒有增值稅繳納的這種表格發(fā)給我一個
84785033
2020 02/16 16:31
哦,就是在進(jìn)項大于銷項的情況下,什么操作也不用做,下月接著將留抵的加上就可以。老師那如果每個月都得計算應(yīng)交的稅金,有沒有增值稅繳納的這種表格發(fā)給我一個
84785033
2020 02/16 16:31
哦,就是在進(jìn)項大于銷項的情況下,什么操作也不用做,下月接著將留抵的加上就可以。老師那如果每個月都得計算應(yīng)交的稅金,有沒有增值稅繳納的這種表格發(fā)給我一個
maize老師
2020 02/16 16:33
做借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額,這個分錄就可以
maize老師
2020 02/16 16:34
這個我手上沒有,有沒有增值稅繳納的這種表格發(fā)給我一個
閱讀 3626