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銷售庫存商品一批,該批商品售價(jià)為100萬元,增值稅為17萬元,實(shí)際成本為65萬元,商品已發(fā)出。甲公司已于上年預(yù)收貨款60萬元,其余款項(xiàng)尚未結(jié)清。這題該怎么寫分錄

84784977| 提問時(shí)間:2020 02/08 19:19
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:預(yù)收賬款60 應(yīng)收賬款57 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)17 借:主營業(yè)務(wù)成本65 貸:庫存商品65
2020 02/08 19:22
84784977
2020 02/08 19:23
不用統(tǒng)一都是預(yù)收賬款科目嗎?
84784977
2020 02/08 19:24
我看網(wǎng)上寫的答案是借:預(yù)收賬款117,我不能理解
宇飛老師
2020 02/08 19:27
其實(shí)預(yù)收賬款的借方就是應(yīng)收賬款的借方,是一樣的,因?yàn)橛蓄A(yù)收了60萬所以要抵扣掉剩下57萬呀。
84784977
2020 02/08 19:28
老師,這一小題涉及到我填資產(chǎn)負(fù)債表,所以我用預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款科目?
宇飛老師
2020 02/08 19:29
如果全部用預(yù)收賬款,那么借方117和 貸方60也會(huì)借貸自動(dòng)抵消。兩種處理方式。
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