問(wèn)題已解決

老師 您好 預(yù)交一個(gè)季度的物業(yè)費(fèi)20000元怎么做分錄啊

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/11 09:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有取得物業(yè)費(fèi)發(fā)票嗎? 如果沒有取得,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 如果有取得,借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸;銀行存款 因?yàn)榇龜傎M(fèi)用科目取消了,就需要把需要攤銷的費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算的
2020 01/11 09:38
84784987
2020 01/11 09:44
老師 之前支付的時(shí)候還沒有建會(huì)計(jì)賬 季度末才把發(fā)票拿過(guò)來(lái)入賬 這個(gè)要怎么做啊
鄒老師
2020 01/11 09:47
你好 支付的時(shí)候,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 之后取得發(fā)票,借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸;預(yù)付賬款 然后按月攤銷
84784987
2020 01/11 09:52
老師 季度末同時(shí)做這兩筆分錄,然后再返回到前面兩個(gè)月攤銷可以嘛
鄒老師
2020 01/11 09:55
你好,季度末同時(shí)做這兩筆分錄,然后把之前應(yīng)當(dāng)攤銷的一次性攤銷掉就是了
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