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應(yīng)付職工薪酬科目,計提的跟后面實際發(fā)放的有差異,期末要怎么處理?

84785044| 提問時間:2020 01/09 15:36
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,您是提多了還是提少了?
2020 01/09 15:37
84785044
2020 01/09 15:50
都有
立紅老師
2020 01/09 15:55
你好,如果是少提了,我們按原來的差額補提,如果是多提了,按原來的分錄用負數(shù)沖減差額就可以
84785044
2020 01/09 18:01
一般是月末就調(diào)嗎?我公司的一年的都沒調(diào)過,要怎么做?
立紅老師
2020 01/09 19:25
你好,如果是這樣,年末調(diào)過來就可以
84785044
2020 01/09 23:27
那要是隔年了呢
立紅老師
2020 01/10 07:44
你好,隔年如果涉及損益類科目需要用以前年度損益調(diào)整
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