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年底其他應(yīng)付掛賬怎么調(diào)

84785031| 提問時(shí)間:2019 12/30 15:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其他應(yīng)付款如果是正常業(yè)務(wù)導(dǎo)致的掛賬不需要調(diào)整啊 沒有規(guī)定說其他應(yīng)付款期末余額一定要為0的 你單位是什么原因需要調(diào)整其他應(yīng)付款掛賬呢
2019 12/30 15:33
84785031
2019 12/30 15:36
個(gè)人掛賬太多了
84785031
2019 12/30 15:37
網(wǎng)購平臺(tái)的員工內(nèi)部優(yōu)惠價(jià)返現(xiàn)
鄒老師
2019 12/30 15:43
你好,不能因?yàn)閽熨~太多就一定要調(diào)整的,是因?yàn)橛绣e(cuò)誤才需要調(diào)整,如果沒有錯(cuò)誤就不需要調(diào)整才是的
84785031
2019 12/30 15:55
老師,這些掛賬已經(jīng)明確是沒有票沖的,要一直掛下去嗎?
鄒老師
2019 12/30 15:58
你好,是費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,只是沒有發(fā)票報(bào)銷,所以才掛賬的嗎?
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