問題已解決

老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實際抵減金額沒有填寫,然后主表里我手動填寫了,就是實際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報增值稅抵減項目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,今天去稅務(wù)局修改了報表,但是跟我的賬上有幾分差額,怎么做賬啊

84784959| 提問時間:2019 12/26 16:18
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,計入營業(yè)外里面就可以了
2019 12/26 16:21
84784959
2019 12/26 16:21
滯納金也是是不
小黎老師
2019 12/26 16:22
您好,滯納金也是同樣的
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