問(wèn)題已解決

老師,暫估入庫(kù)的話。跨年怎么做賬呢,材料已經(jīng)領(lǐng)用了。發(fā)票這個(gè)月開不過(guò)來(lái)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/24 17:28
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,跨年收到發(fā)票,紅沖之前的暫估科目,按照發(fā)票進(jìn)行入賬
2019 12/24 17:30
84784999
2019 12/24 17:45
12月什么都不用做。等收到發(fā)票在紅沖嗎?
小黎老師
2019 12/24 18:17
你好,是的,已經(jīng)領(lǐng)用了,該結(jié)轉(zhuǎn)成本就結(jié)轉(zhuǎn),等收到發(fā)票沖紅
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