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老師,多暫估了沖減成本后主營成本是負(fù)數(shù),這樣可以嗎,

84785005| 提問時(shí)間:2019 12/23 15:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!不可以的。不建議這樣了。
2019 12/23 15:08
84785005
2019 12/23 15:09
那多暫估的怎么處理呢,
宋生老師
2019 12/23 15:13
你好!以后月份再沖減
84785005
2019 12/23 15:15
老師,是說等以后收到票再沖回嗎,就是多暫估了不會收到票
宋生老師
2019 12/23 15:22
你好!要沖是要收到發(fā)票才沖的。沒有收到發(fā)票,匯算清繳先調(diào)增
84785005
2019 12/23 15:27
發(fā)票都已經(jīng)收到了那多暫估的呢不需要沖回嗎
宋生老師
2019 12/23 16:08
你好!已經(jīng)收到了,多暫估的需要沖回。你全部沖回,然后按實(shí)際金額入賬
84785005
2019 12/23 16:09
已將按實(shí)際金額入賬,多暫估的沖回就到賬主營成本那為負(fù)數(shù)了
宋生老師
2019 12/23 16:31
你好!那你先沖回一部分。
84785005
2019 12/23 16:32
那多暫估的那部分呢老師,我把已經(jīng)收到票的沖回了
宋生老師
2019 12/23 16:35
您好!多暫估的那部分,分幾個(gè)月沖減。
84785005
2019 12/23 16:37
老師,那后期沒有成本票了,都是些費(fèi)用加油費(fèi)這些計(jì)入管理費(fèi)用的也不能計(jì)入成本吧,沖減后成本還是負(fù)數(shù)
宋生老師
2019 12/23 16:51
您好!如果最后是沒有了,你就匯算清繳調(diào)整就好了
84785005
2019 12/23 16:52
老師,那成本可以暫估,工資可以一下計(jì)提兩個(gè)月的嗎下月再沖回,不想預(yù)交所得稅
宋生老師
2019 12/23 16:54
你好!工資不建議,主要是跟申報(bào)的對不上。
84785005
2019 12/23 16:55
老師,計(jì)提也不合適嗎,申報(bào)的是我發(fā)放的工資
宋生老師
2019 12/23 17:18
你好!計(jì)提是可以計(jì)提,只是計(jì)提的跟申報(bào)的對不上不太好。你可以暫估費(fèi)用啥的。
84785005
2019 12/24 08:52
老師,還是上面的問題,我暫估的比實(shí)際的收到的票多了,先不沖回匯算清繳時(shí)再調(diào)增,那我的應(yīng)付帳款也是一直掛著嗎,因?yàn)闀汗赖臅r(shí)候是借成本貸應(yīng)付賬款的
宋生老師
2019 12/24 15:44
應(yīng)付賬款,在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整至與實(shí)際一致就可以了。把暫估的多的那部分,與應(yīng)付賬款多的那部分一起調(diào)整就行。讓年度財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù),跟你實(shí)際收到的發(fā)票的數(shù)據(jù)一致。
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