問題已解決

老師您好: 已認證過的進項 現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出的話,成本那里怎么做: 原來是入了庫存商品的。

84785041| 提問時間:2019 12/20 11:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、認證進項稅,分錄是: 借:庫存商品 100 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)13 貸:應付賬款113 二、不能抵扣進項稅,做進項稅轉(zhuǎn)出處理 借:庫存商品13 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13
2019 12/20 11:54
84785041
2019 12/20 11:58
老師,那個商品那們已經(jīng)入了成本, 是不是成本還要轉(zhuǎn)出來。分錄呢
江老師
2019 12/20 12:01
認證了進項稅,不做成本,計入了應交稅費。
84785041
2019 12/20 12:03
一、認證進項稅,分錄是: 借:庫存商品 100 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)13 貸:應付賬款113 二:收到紅字發(fā)票的時候: 借:庫存商品 -100 進項稅 -13 貸:應付賬款 -113 三、不能抵扣進項稅,做進項稅轉(zhuǎn)出處理 借:庫存商品13 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13 四、成本轉(zhuǎn)出: 借:庫存商品 100 貸:主營成本 100 是這樣的嗎?
84785041
2019 12/20 12:04
那為什么 之前的老師說要如果成入了成本 要做轉(zhuǎn)出。是指哪個
江老師
2019 12/20 12:07
一、認證進項稅,分錄是: 借:庫存商品 100 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)13 貸:應付賬款113 二:收到紅字發(fā)票的時候: 借:庫存商品 -100 貸:應付賬款 -113 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13 做到此處相當于沒有此筆業(yè)務的采購,全部沖銷了。 三、以前做的成本 借:主營業(yè)務成本100 貸:庫存商品 100 四、現(xiàn)在做成本轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務成本-100 貸:庫存商品 -100 現(xiàn)在成本的影響全部沖平,消除了成本影響
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~