問(wèn)題已解決
老師們辛苦了。還是分不清:請(qǐng)問(wèn)下《增值稅減免稅明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目里面的:免稅額有個(gè)公式計(jì)算的,公式如下圖。請(qǐng)問(wèn)下,里面說(shuō)的稅率跟征收率,是指未享受免稅前企業(yè)原本的稅率13%、6%跟征收率3%等?還是享受免稅后的稅率跟征收率就是0稅率?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好,麻煩您截圖來(lái)看看,按您的描述來(lái)看,里面說(shuō)的稅率跟征收率,是指未享受免稅前企業(yè)原本的稅率13%、6%跟征收率3%等。
2019 12/15 23:49
84784966
2019 12/15 23:52
謝謝老師,下面是截圖。麻煩你了。學(xué)堂里面有無(wú)這方面相對(duì)應(yīng)的課程呢?
王雁鳴老師
2019 12/15 23:56
您好,不客氣,從圖片看,是我說(shuō)的,里面說(shuō)的稅率跟征收率,是指未享受免稅前企業(yè)原本的稅率13%、6%跟征收率3%等。不好意思,我搜了搜,學(xué)堂暫時(shí)還沒(méi)有這方面的課程。
84784966
2019 12/16 00:02
非常感謝老師!但是學(xué)堂里面的教程好像是填享受免征增值稅后的0稅率,不是未享受前的稅率?麻煩老師幫我研究研究看下好嗎?究竟是哪個(gè)了
王雁鳴老師
2019 12/16 00:18
您好,不客氣,發(fā)票統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是對(duì)的,增值稅申報(bào)表填寫(xiě)是錯(cuò)誤的,謝謝您的指正。
84784966
2019 12/16 09:41
老師,但是如果這個(gè)地方填的是享受前的稅率的話,銷售額就應(yīng)該換算成不含稅的銷售額了呢,又跟主表第8行、表一的19行數(shù)值不一致了呢!現(xiàn)在主表第8行跟表1第19行都是填寫(xiě)收款額的數(shù)值
王雁鳴老師
2019 12/16 12:33
您好,這個(gè)地方填的是享受前的稅率的話,銷售額就應(yīng)該換算成不含稅的銷售額。主表第8行、表一的19行也跟著換,數(shù)值就一致了。
84784966
2019 12/16 13:35
好的!明白!老師,還有個(gè)問(wèn)題:我賬面前二個(gè)季度開(kāi)始也是按照價(jià)稅分離入賬了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局我更正申報(bào)了。賬面要如何調(diào)呢?可以在前二個(gè)季度的賬開(kāi)始反過(guò)賬后重新做嗎?還是在這個(gè)月沖紅后重做?沖紅后重做的話,每個(gè)季度賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟電子稅務(wù)局里面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)又不一樣了啊?
王雁鳴老師
2019 12/16 18:11
您好,就按您價(jià)稅分離處理賬務(wù)就行了。如果想調(diào)整,最好在這個(gè)月沖紅后重做,沖紅后重做的話,每個(gè)季度賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟電子稅務(wù)局里面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)又不一樣,沒(méi)關(guān)系的,年底對(duì)上就行了。
閱讀 1128