問題已解決
老師們辛苦了。還是分不清:請問下《增值稅減免稅明細表》中免稅項目里面的:免稅額有個公式計算的,公式如下圖。請問下,里面說的稅率跟征收率,是指未享受免稅前企業(yè)原本的稅率13%、6%跟征收率3%等?還是享受免稅后的稅率跟征收率就是0稅率?
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速問速答您好,麻煩您截圖來看看,按您的描述來看,里面說的稅率跟征收率,是指未享受免稅前企業(yè)原本的稅率13%、6%跟征收率3%等。
2019 12/15 23:49
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2019 12/15 23:52
謝謝老師,下面是截圖。麻煩你了。學堂里面有無這方面相對應的課程呢?
王雁鳴老師
2019 12/15 23:56
您好,不客氣,從圖片看,是我說的,里面說的稅率跟征收率,是指未享受免稅前企業(yè)原本的稅率13%、6%跟征收率3%等。不好意思,我搜了搜,學堂暫時還沒有這方面的課程。
84784966
2019 12/16 00:02
非常感謝老師!但是學堂里面的教程好像是填享受免征增值稅后的0稅率,不是未享受前的稅率?麻煩老師幫我研究研究看下好嗎?究竟是哪個了
王雁鳴老師
2019 12/16 00:18
您好,不客氣,發(fā)票統(tǒng)計數(shù)據(jù)是對的,增值稅申報表填寫是錯誤的,謝謝您的指正。
84784966
2019 12/16 09:41
老師,但是如果這個地方填的是享受前的稅率的話,銷售額就應該換算成不含稅的銷售額了呢,又跟主表第8行、表一的19行數(shù)值不一致了呢!現(xiàn)在主表第8行跟表1第19行都是填寫收款額的數(shù)值
王雁鳴老師
2019 12/16 12:33
您好,這個地方填的是享受前的稅率的話,銷售額就應該換算成不含稅的銷售額。主表第8行、表一的19行也跟著換,數(shù)值就一致了。
84784966
2019 12/16 13:35
好的!明白!老師,還有個問題:我賬面前二個季度開始也是按照價稅分離入賬了,現(xiàn)在電子稅務局我更正申報了。賬面要如何調(diào)呢?可以在前二個季度的賬開始反過賬后重新做嗎?還是在這個月沖紅后重做?沖紅后重做的話,每個季度賬的主營業(yè)務收入跟電子稅務局里面主營業(yè)務收入的數(shù)又不一樣了???
王雁鳴老師
2019 12/16 18:11
您好,就按您價稅分離處理賬務就行了。如果想調(diào)整,最好在這個月沖紅后重做,沖紅后重做的話,每個季度賬的主營業(yè)務收入跟電子稅務局里面主營業(yè)務收入的數(shù)又不一樣,沒關系的,年底對上就行了。
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