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上個月已經(jīng)入帳的貨款,這個收到專票怎么入憑證

84785016| 提問時間:2019 12/12 14:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 上個月,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 這個月,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;預(yù)付賬款
2019 12/12 14:46
84785016
2019 12/12 14:48
上個月是借:原材料,貸:銀行存款
鄒老師
2019 12/12 14:49
你好,那應(yīng)當把上個月的分錄這樣做調(diào)整分錄才是的 借;預(yù)付賬款,貸;原材料
84785016
2019 12/12 14:50
貨到了,錢付了,不是應(yīng)該我那樣做嗎?
鄒老師
2019 12/12 14:56
你好,因為沒有發(fā)票,貨到了,錢付了應(yīng)當這樣做分錄 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估
84785016
2019 12/12 15:00
收到票后,借;應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;預(yù)付賬款?
鄒老師
2019 12/12 15:01
你好,收到發(fā)票先沖銷暫估入庫 借;應(yīng)付賬款-暫估,貸;原材料 然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄 借;原材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;預(yù)付賬款
84785016
2019 12/12 15:39
要是付的錢是欠款呢,就是之前收貨沒有付的錢,之前記借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,
鄒老師
2019 12/12 15:40
你好,那現(xiàn)在付款就這樣做分錄就是了 借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
84785016
2019 12/12 16:13
那之后收到發(fā)票呢?
鄒老師
2019 12/12 16:14
你好,之前發(fā)票沒有到應(yīng)當這樣做分錄 借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估,貸方不是應(yīng)付賬款,而是應(yīng)付賬款——暫估 收到發(fā)票先沖銷暫估入庫 借;應(yīng)付賬款-暫估,貸;原材料 然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄 借;原材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)付賬款 付款這樣做分錄,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
84785016
2019 12/12 16:39
老師,我的意思是這個原材料之前有欠款要先付一點錢再發(fā)貨,我先做分錄了,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,然后貨到了發(fā)票來了,我要怎么做?
鄒老師
2019 12/12 16:43
你好,購進材料發(fā)票沒有到,就應(yīng)當先暫估入庫,暫估入庫分錄是 借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 之后開具發(fā)票 借;應(yīng)付賬款-暫估,貸;原材料 借;原材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;預(yù)付賬款 支付尾款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
84785016
2019 12/13 14:07
融資租賃的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么入帳,分2年還款,每月固定金額,有專票
鄒老師
2019 12/13 14:08
你好 租入的時候 借;固定資產(chǎn),未確認融資費用,貸;長期應(yīng)付款,銀行存款等科目 分期付款,借;長期應(yīng)付款,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款
84785016
2019 12/13 14:17
要是固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)里我把所有費用,比如產(chǎn)生的利息手續(xù)費都算進去了,怎么給他分出來
鄒老師
2019 12/13 14:19
你好,租賃資產(chǎn)的入賬價值應(yīng)為租賃開始日租賃資產(chǎn)公允價值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者,加上初始直接費用。
84785016
2019 12/13 14:31
固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄錯了怎么改?
鄒老師
2019 12/13 14:33
你好,是固定資產(chǎn)模塊初始數(shù)據(jù)錄入錯誤嗎?
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