問題已解決

老師好! 我們1月到10月份的個(gè)人所得稅全部在稅務(wù)大廳做了更正申報(bào),更正申報(bào)的數(shù)字跟原來申報(bào)的數(shù)字有差異,請問這個(gè)差異需要怎樣賬務(wù)處理呢?謝謝

84785018| 提問時(shí)間:2019 12/12 12:57
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,國際稅收協(xié)會會員
如果是當(dāng)年的直接沖掉原來的 補(bǔ)寫 借 稅金及附加 貸銀行存款就行的
2019 12/12 13:01
84785018
2019 12/12 13:08
是個(gè)人所得稅,就是工資薪金申報(bào),更正申報(bào)的數(shù)字與原來申報(bào)的數(shù)字有差異,但是不需要補(bǔ)發(fā)工資。只是個(gè)人所得稅多付了20元。
龍楓老師
2019 12/12 13:12
沖掉原來個(gè)稅的會計(jì)分錄重新做一次的
84785018
2019 12/12 13:12
比如原來申報(bào)工資總額是100萬,更正申報(bào)的工資總額是80萬,另外又補(bǔ)個(gè)稅1000元,不需要補(bǔ)發(fā)工資,請問差異20萬該怎么賬務(wù)處理?
龍楓老師
2019 12/12 20:13
將多計(jì)提的工資沖掉然后補(bǔ)提個(gè)人所得稅de
龍楓老師
2019 12/12 20:13
補(bǔ)提個(gè)人所得稅的
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