問題已解決

老師我們公司是建筑業(yè),2019.10有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目對(duì)外開具了發(fā)票,這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目有分包也取得了分包發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)沒了在申報(bào)系統(tǒng)中填寫分包扣除的信息自已的簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅沒有進(jìn)分分包扣除,這個(gè)月我來稅務(wù)局問這個(gè)事,稅務(wù)這邊讓我做更正申報(bào),老師我想問下就這個(gè)更正申報(bào)我要在申報(bào)表哪幾個(gè)表中幾行幾列填寫數(shù)據(jù)。下面這幾個(gè)表是我們公司10月申報(bào)數(shù)據(jù),老師申報(bào)應(yīng)該就涉汲這3張表吧,我們10月簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的分包取得的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是82450元,金額是80048.54,稅額是2401.46,這如何填寫,說詳細(xì)點(diǎn),其交更正后在主表中哪里可以看出本月我們會(huì)多交稅款,還有2019.11報(bào)表我要如何修改

84785032| 提問時(shí)間:2019 12/09 17:11
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,上午有回答過你的問題,是數(shù)據(jù)哪里填得不對(duì)嗎?你這個(gè)是先要填一份正確的數(shù)字,退款先不填,然后稅局窗口申報(bào)后你進(jìn)電子稅局打印申報(bào)表這個(gè)多交的稅款會(huì)在18欄本期實(shí)際抵扣額體現(xiàn),我記得好像是這一欄。
2019 12/09 17:38
84785032
2019 12/10 08:49
老師主表18欄是有一個(gè)實(shí)際抵扣額,不過主表的這個(gè)是實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的,老師你能幫我確認(rèn)下我這簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目多交的稅款在哪里反應(yīng)嗎嗎,我這馬上就要去更正了。我們這邊小地方,都是要按自已填的去更正,如果我不弄清楚,他們那也不懂的。還有我更正了2019.10的申報(bào)表,我2019.11的申報(bào)表要不要更正,如果要更正如何填 寫。2019.11申報(bào)表現(xiàn)在我已經(jīng)申報(bào)和扣款了
洛洛老師
2019 12/10 09:16
您好,你可能還沒聽明白我的意思,我的意思是你現(xiàn)在申報(bào)按正確的方法填表,不要管這個(gè)多交的稅款,這個(gè)多交的稅款是窗口受理后你回到公司打印出來才能看見她這個(gè)多交的稅額體現(xiàn)在18欄,呆會(huì)我給你找個(gè)圖片給你吧。
84785032
2019 12/10 09:29
好的,我這邊看主表18欄是實(shí)際抵扣稅額,還有老師我2019.10進(jìn)行更正后我2019.11的報(bào)表還需要如何處理下嗎,現(xiàn)在我2019年11月的報(bào)表也已經(jīng)申報(bào)和扣款了
洛洛老師
2019 12/10 09:50
您好,這里你看一下18欄和20欄的數(shù)據(jù),18欄是要退的,你11月申報(bào)表是正確的話不用更正
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