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進項稅抵扣時的分錄怎么做?例如:購買一臺設備3000元,借:固定資產 2654.87 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)345.13 貸:其他應付款 3000 那進項稅額345.13元,抵扣時的分錄怎么做?

84785009| 提問時間:2019 12/08 20:05
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,根據現行政策,購買設備的進項可一次性抵扣。不再分兩年了
2019 12/08 20:06
趙海龍老師
2019 12/08 20:07
分錄 借,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
84785009
2019 12/08 20:07
那分錄怎么做?
趙海龍老師
2019 12/08 20:16
借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅345.13 貸:應交稅費-應交增值稅*-進項稅額345.13
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