問題已解決
進項稅抵扣時的分錄怎么做?例如:購買一臺設備3000元,借:固定資產 2654.87 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)345.13 貸:其他應付款 3000 那進項稅額345.13元,抵扣時的分錄怎么做?
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速問速答你好,根據現行政策,購買設備的進項可一次性抵扣。不再分兩年了
2019 12/08 20:06
趙海龍老師
2019 12/08 20:07
分錄
借,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項稅額
84785009
2019 12/08 20:07
那分錄怎么做?
趙海龍老師
2019 12/08 20:16
借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅345.13
貸:應交稅費-應交增值稅*-進項稅額345.13
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