問題已解決

老師我們公司是建筑業(yè),2019.10有一個(gè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目對(duì)外開具了發(fā)票,這個(gè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目有分包也取得了分包發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)沒了在申報(bào)系統(tǒng)中填寫分包扣除的信息自已的簡易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅沒有進(jìn)分分包扣除,這個(gè)月我來稅務(wù)局問這個(gè)事,稅務(wù)這邊讓我做更正申報(bào),老師我想問下就這個(gè)更正申報(bào)我要在申報(bào)表哪幾個(gè)表中幾行幾列填寫數(shù)據(jù)。下面這幾個(gè)表是我們公司10月申報(bào)數(shù)據(jù),老師申報(bào)應(yīng)該就涉汲這3張表吧,我們10月簡易計(jì)稅項(xiàng)目的分包取得的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是82450元,金額是80048.54,稅額是5401.46,這如何填寫,說詳細(xì)點(diǎn),謝謝

84785032| 提問時(shí)間:2019 12/08 16:18
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,先填附表3,服務(wù)扣除那里,填3,4.,5列,填82450。這里填寫了再填附表1,12欄就會(huì)自動(dòng)獲取82450,然后13和14列數(shù)據(jù)公式自動(dòng)計(jì)算,最后主表121欄數(shù)據(jù)會(huì)變。
2019 12/08 17:28
84785032
2019 12/09 10:39
老師我現(xiàn)在就是不懂這個(gè)填法,你要和我說清楚,附表一13、14要出來什么數(shù)據(jù),我的數(shù)據(jù)都在申報(bào)表上,和我說的那個(gè)簡易項(xiàng)目,金額稅額都有,幫忙說具體數(shù)字,及如何算出來的
洛洛老師
2019 12/09 12:03
您好,附表112欄填82450,13欄是表格自帶公式13=11-12,14也是自己帶公式的。
洛洛老師
2019 12/09 12:08
你這個(gè)申報(bào)表11欄沒有價(jià)稅合計(jì)額,你是手工填寫的還是在軟件里面。
84785032
2019 12/09 12:56
這個(gè)表是第統(tǒng)中的,之前我填錯(cuò)位置了應(yīng)該填12行我錯(cuò)填了11行。那老師主表數(shù)據(jù)會(huì)怎樣跳呢,因?yàn)槭歉陥?bào),這些表我都要自已填出來
洛洛老師
2019 12/09 13:49
您好,沒注意你填的11欄,你應(yīng)填12欄的12列82450,13列720287,13列20979.23,附表3第345列填82450,第6列填0,主表21欄是20979.23。
洛洛老師
2019 12/09 13:54
你先更正申報(bào),然后你多交的稅款你在窗口的時(shí)候問是退稅還是抵稅,抵稅的這個(gè)金額會(huì)在18欄。
84785032
2019 12/09 16:09
老師主表18行不是當(dāng)期實(shí)際抵的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,和我簡易計(jì)稅項(xiàng)目多交稅項(xiàng)沒什么關(guān)系吧,這個(gè)多交的稅款以后也只能是簡易計(jì)稅項(xiàng)目做扣除吧
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