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紅沖以前年度暫估成本如何做賬,

84784963| 提問時間:2019 12/03 17:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
2019 12/03 17:41
84784963
2019 12/03 17:43
老師不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
鄒老師
2019 12/03 17:43
你好,你之前暫估成本是計入了主營業(yè)務(wù)成本嗎? 而不是計入庫存商品或原材料嗎?
84784963
2019 12/03 17:43
老師當時的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
鄒老師
2019 12/03 17:44
你好,那沖銷就是這樣做分錄 借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
84784963
2019 12/03 17:45
老師,以前年度損益調(diào)整這個科目影響什么呢,我從網(wǎng)上看說影響資產(chǎn)負債表利潤的年初數(shù)
鄒老師
2019 12/03 17:45
你好,會影響期初未分配利潤數(shù)據(jù)
84784963
2019 12/03 17:47
那不能直接沖銷成本嗎,現(xiàn)在我發(fā)票到了又怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
鄒老師
2019 12/03 17:49
你好,不能直接沖銷成本,應(yīng)當通過以前年度損益調(diào)整科目核算 發(fā)票到了 借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付賬款等科目
84784963
2019 12/03 18:04
老師比如說,我去年暫估了20萬,可以借以前年度損益-主營業(yè)務(wù)成本-20,貸應(yīng)付賬款暫估-20,現(xiàn)在收到發(fā)票,借以前年度損益-主營業(yè)務(wù)成本18萬,貸應(yīng)付賬款18萬嗎,那么這與發(fā)票實際差額的兩萬影響的是哪里呢
鄒老師
2019 12/03 18:06
你好,發(fā)票18萬與之前20萬的差額調(diào)整期初未分配利潤數(shù)據(jù)
84784963
2019 12/03 18:07
去年的時候因為暫估了這筆金額沒有交企業(yè)所得稅,那今年如果發(fā)票實際金額跟去年成本不符是要不交所得稅了嗎
鄒老師
2019 12/03 18:08
你好,成本減少2萬之后,有導(dǎo)致之前年度有形成利潤嗎?
84784963
2019 12/03 18:09
會的
鄒老師
2019 12/03 18:09
你好,成本減少2萬之后,導(dǎo)致之前年度有形成利潤那就需要補交企業(yè)所得稅的
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