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今年稅務局有退稅政策,今天收到稅務局退回40萬上期留抵稅,是今年多交增值稅產(chǎn)生的 會計分錄怎么做

84784961| 提問時間:2019 11/26 10:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.因為多交增值稅款的當月是做: 借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 2.多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時做: 借:應交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 貸:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時,未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。 3.次月收到稅務退回多交增值稅時做; 借:銀行存款 (藍字) 借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅(紅字) 4.收到稅務退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)
2019 11/26 10:28
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