問題已解決

老師您好,公司這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候有一筆扣款是扣上個(gè)月多發(fā)的工資,這筆扣款放在了應(yīng)付工資和實(shí)付工資之間,申報(bào)個(gè)稅時(shí)已按應(yīng)付工資申報(bào),而上個(gè)月做賬的時(shí)候是按正常工資計(jì)提發(fā)放去做的,未體現(xiàn)“多發(fā)”這種情況,那這個(gè)月這邊扣款要以什么科目從工資中扣除呢?

84785005| 提問時(shí)間:2019 11/22 15:38
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好!也就是說上個(gè)月你應(yīng)付職工薪酬有借方余額是吧
2019 11/22 15:39
84785005
2019 11/22 15:52
沒有,計(jì)提和發(fā)放都是平的
耿老師
2019 11/22 15:57
你好!你多發(fā)了工資。銀行支付的應(yīng)該比你計(jì)提的多。
84785005
2019 11/22 15:59
不是,就是應(yīng)付也是多的,實(shí)發(fā)也是多的
84785005
2019 11/22 16:01
在當(dāng)月是不知道算多了,但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月算多了,就在這個(gè)月扣掉。如果在應(yīng)付之前扣掉,我覺得就沒問題,但是現(xiàn)在是在應(yīng)付之后扣掉,應(yīng)付又報(bào)了個(gè)稅改不了,所以只能用科目掛著,但是掛著要沖,不知道以什么科目掛和用什么科目沖
耿老師
2019 11/22 16:05
你好,上個(gè)月工資個(gè)稅申報(bào)的數(shù)和你發(fā)放數(shù)相符嗎?如果相符,是否上個(gè)月的個(gè)稅交多了?
84785005
2019 11/22 17:37
理論上是交多了,因?yàn)樯陥?bào)多了,但是這個(gè)不管。問題是多發(fā)的部分這個(gè)月要扣回,要用什么分錄扣呢?
耿老師
2019 11/22 18:04
你好!多余部分沖減你們的費(fèi)用,因?yàn)檫@個(gè)樣你上個(gè)月計(jì)提的也相當(dāng)于多了。月計(jì)提工資的原分錄紅字沖回你的差額就可以。
84785005
2019 11/22 18:06
老師可以寫出具體分錄嗎?
耿老師
2019 11/22 21:33
你好!借 管理費(fèi)用 紅字 貸 應(yīng)付職工薪酬 紅字
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