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老師好 電子票隔月紅沖 用不用做賬務處理

84785005| 提問時間:2019 11/21 17:37
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,電子票隔月紅沖 要做賬務處理。
2019 11/21 17:37
84785005
2019 11/21 18:41
老師 都做哪些分錄
王雁鳴老師
2019 11/21 19:35
您好,一般情況下,如果紅沖以后,再重新開票的話,分錄,貸,主營業(yè)務收入,正數(shù),應交稅費-應交增值稅(銷項),正數(shù),貸,主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅(銷項),負數(shù)。
王雁鳴老師
2019 11/21 19:38
您好,如果紅沖以后,不再開具發(fā)票的話,借,應收賬款,負數(shù),貸,主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅(銷項),負數(shù)。再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務成本,負數(shù),貸,庫存商品等科目,負數(shù)。
84785005
2019 11/22 11:24
老師好 那本月主營業(yè)務成本是負數(shù)那樣對嗎
84785005
2019 11/22 11:25
王雁鳴老師
2019 11/22 12:34
您好,對的,退貨時,主營業(yè)務成本借方負數(shù),是對的。
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