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老師,內(nèi)賬怎么樣自查利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是正確的,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)10月份的利潤(rùn)不對(duì),不會(huì)那么多,但是我又找不到原因。

84784996| 提問時(shí)間:2019 11/19 09:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.可以查看勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)本期發(fā)生額(期末余額-期初余額)是否等于利潤(rùn)表里面‘凈利潤(rùn)’的本年累計(jì)數(shù)。等于就是對(duì)的,不等肯定是錯(cuò)的。 2.打開科目余額表,逐個(gè)科目去比對(duì)。 最基本的平衡是資產(chǎn)總額=負(fù)債總額+所有者權(quán)益 貨幣資金=現(xiàn)金(庫(kù)存盤點(diǎn))+銀行存款(銀行對(duì)賬單) 存貨=庫(kù)存產(chǎn)成品(可以盤點(diǎn))+庫(kù)存原材料(可以盤點(diǎn))+低值易耗品(可以盤點(diǎn))+庫(kù)存半成品(可以盤點(diǎn)) 應(yīng)交稅金=應(yīng)繳增值稅(增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)繳稅金相符)+應(yīng)繳附加稅+應(yīng)繳個(gè)人所得稅(個(gè)人申報(bào)表相符) 實(shí)收資本=營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資金 往來(lái)款:應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款都有明細(xì)賬,可以一一確認(rèn)的,在半年、一年可以發(fā)詢征函對(duì)帳。 收入-支出=利潤(rùn) 所有收入都入賬,月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),收入月末余額0 銷售收入對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的銷售成本月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),銷售成本月末余額0 所有期間費(fèi)用月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),管理費(fèi)用月末余額0。營(yíng)業(yè)費(fèi)用月末余額0,財(cái)務(wù)費(fèi)用月末余額0
2019 11/19 10:00
84784996
2019 11/19 14:37
老師,我核對(duì)了未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)是一樣的,每個(gè)科目數(shù)據(jù)核對(duì)也沒有問題,資產(chǎn)負(fù)債表也平衡,是不是代表凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)不會(huì)錯(cuò)了。
樸老師
2019 11/19 14:39
你看下成本的金額對(duì)不對(duì)呢
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