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對方企業(yè)的增值稅專票名稱給我們開錯了,但我們已經(jīng)認證,并且已經(jīng)入賬,應該如何處理!
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現(xiàn)在應該開具紅字發(fā)票信息表 然后上傳審核通過后把信息表編碼給銷售方開具紅字發(fā)票 您做進項稅額轉(zhuǎn)出 然后再開具正確的發(fā)票認證抵扣
2019 11/13 16:56
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對方企業(yè)的增值稅專票名稱給我們開錯了,但我們已經(jīng)認證,并且已經(jīng)入賬,應該如何處理!
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