問題已解決
請問老師已經(jīng)入賬的業(yè)務(wù)取得的專票在準(zhǔn)備認(rèn)證時發(fā)現(xiàn)稅號錯了怎么處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答處理已入賬的業(yè)務(wù)取得的專票稅號錯誤的情況,應(yīng)該先進(jìn)行形式發(fā)票更正,在認(rèn)證之前,及時提交財務(wù)或稅務(wù)部門更正發(fā)票,更正發(fā)票格式為“發(fā)票更正函”,并及時修改業(yè)務(wù)入賬憑證。如果未能及時更正,即報稅期已過,也可以采取“發(fā)票補打”的形式填制新的發(fā)票“新發(fā)票補打函”,并提交財務(wù)或稅務(wù)部門備案、平賬,并及時更新業(yè)務(wù)入賬憑證。
拓展知識:發(fā)票更正和發(fā)票補打是增值稅發(fā)票出現(xiàn)失誤或漏打等問題時,按照稅務(wù)機關(guān)要求,發(fā)票票方進(jìn)行主動補正的手續(xù),更正發(fā)票不產(chǎn)生新的稅款,新發(fā)票補打后將產(chǎn)生新的稅款。
2023 01/22 22:47
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