問題已解決
我開了發(fā)票出去需要計提附加稅金嗎?是月底計提還是當天計提?如果我是11月開出去發(fā)票要繳納增值稅的話,我12月繳完稅以后再來做11月的帳嗎,還是繳稅的帳做到12月。如果月底銷項是2萬,進項是1萬,分錄是不是應該:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)20000,貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)10000,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000, 貸;應交稅費-未交增值稅10000 繳稅以后:借:應交稅費-未交增值稅10000 貸:銀行存款
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答月報的月底就要計算出應該繳納的增值稅,然后計提附加稅
11月份的,在11月份里計提,12月份申報繳納。
2019 11/11 14:11
郭老師
2019 11/11 14:12
上面增值稅分錄對的,
閱讀 858