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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問,本月有銷項稅額10000元,沒有進(jìn)項稅額,但是上月有留抵15000元,本月的會計分錄是以下兩種哪一種: 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 第二種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000
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速問速答同學(xué)你好
銷項稅要先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
2022 03/15 13:54
84785027
2022 03/15 14:04
當(dāng)銷項稅額大于進(jìn)項稅額,也就是要交增值稅的時候,才將要交部分轉(zhuǎn)到未交增值稅吧?
樸老師
2022 03/15 14:13
同學(xué)你好
進(jìn)項大于銷項的時候也可以結(jié)轉(zhuǎn)的
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