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增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表----蔬菜免征增值稅優(yōu)惠里的-----免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額怎么計(jì)算

84784961| 提問時(shí)間:2019 11/10 14:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 就是你購進(jìn)的產(chǎn)品用于免稅 銷售這部分對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
2019 11/10 14:57
84784961
2019 11/10 15:02
如果我的免稅增值稅項(xiàng)目銷售額是40000萬,免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額填多少?
陳詩晗老師
2019 11/10 15:02
進(jìn)項(xiàng)要看你采購進(jìn)來 的材料成本對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,這個(gè)我不知道的。 要你自己根據(jù)你情況 計(jì)算處理。
84784961
2019 11/10 15:06
老師,我們是超市,然后從農(nóng)民手工采購蔬菜,沒有發(fā)票,我們的蔬菜銷售額是40000萬,然后是不征稅,所以要填增值稅減免申報(bào)表
陳詩晗老師
2019 11/10 15:15
那你進(jìn)項(xiàng)不可抵扣,就沒有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。你的免稅額就是 40000/1.09*9%
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