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老師您好!計提增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額-航信減免稅額280嗎

84784958| 提問時間:2023 12/10 22:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,是這意思的
2023 12/10 22:31
84784958
2023 12/11 10:41
老師,是分錄,搞不懂280元是應(yīng)該在計提時就計算在未交增值稅里,還是在繳納的時候?qū)戇M(jìn)去。應(yīng)為需要計提附加稅不知道按哪個數(shù)來計提。
小鎖老師
2023 12/11 11:59
這個的話,最好是繳納的時候,寫進(jìn)去這個的
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