問題已解決
增值稅納稅申報(bào)表的32、33欄的未繳稅額怎么會(huì)有那么多?每個(gè)月都有繳稅的,不存在欠繳稅額,要怎么填寫才能平賬?
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速問速答同學(xué),這種情況你手動(dòng)在31欄填上這個(gè)金額就好了
2019 11/06 10:20
84784969
2019 11/06 10:50
那我當(dāng)月存在留抵稅額,算是多繳稅額嗎?31欄反映納稅人本期實(shí)際繳納和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額。我31欄需要留一個(gè)我留抵稅額的金額嗎?
洛洛老師
2019 11/06 10:53
同學(xué),這個(gè)跟留抵稅額沒有關(guān)系的,你申報(bào)表的31欄填上金額就對(duì)了。反映的是本地繳納的上期應(yīng)交的稅額。就是期初未交的這個(gè)金額抄到31欄就好了
84784969
2019 11/06 11:01
真的嗎?我問了兩次了。擔(dān)心寫上去申報(bào)了有問題
洛洛老師
2019 11/06 11:06
沒有問題的,主表25欄為正數(shù),主表的30欄填寫和25欄一樣的數(shù)據(jù)就可以了,這個(gè)只是代表您上期繳納了稅款,并不表示需要您重復(fù)繳納哦。
84784969
2019 11/06 11:31
那在30欄填寫和在31欄填寫有區(qū)別嗎?
洛洛老師
2019 11/06 11:32
你填寫30欄準(zhǔn)確點(diǎn),就不填31欄了。
84784969
2019 11/06 11:35
好的
84784969
2019 11/06 11:36
謝謝老師
洛洛老師
2019 11/06 11:49
同學(xué)不客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦
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