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開了負(fù)數(shù)發(fā)票后坐正確賬時怎么寫摘要

84785015| 提問時間:2019 11/04 16:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,摘要可以是銷售退回
2019 11/04 16:44
84785015
2019 11/04 16:46
不是銷售退回 是相當(dāng)于發(fā)票開錯了 開了負(fù)數(shù)后開正確的票然后做賬時摘要怎么寫?
鄒老師
2019 11/04 16:48
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票摘要那你可以寫銷項負(fù)數(shù) 開正確的票然后做賬時摘要可以是補(bǔ)開正數(shù)發(fā)票
84785015
2019 11/04 16:50
分錄是這樣嘛
鄒老師
2019 11/04 16:51
你好,銷項負(fù)數(shù)是這樣做分錄
84785015
2019 11/04 16:53
不是只處理銷項稅部分嘛?而是把實際收到的款一起沖掉?
鄒老師
2019 11/04 16:59
你好,開具負(fù)數(shù)發(fā)票,需要把之前整個收入做負(fù)數(shù)沖銷的
84785015
2019 11/04 17:02
好的
鄒老師
2019 11/04 17:03
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84785015
2019 11/04 17:04
那請問下 18年時候收到的借款利息當(dāng)時沒開票給人家 現(xiàn)在補(bǔ)開了給他們 但以前做賬是計提了稅的 這種怎么做?
鄒老師
2019 11/04 17:05
你好,把之前計提稅款的分錄沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票做借款利息收入分錄就是了
84785015
2019 11/04 17:07
不用調(diào)賬嘛?
鄒老師
2019 11/04 17:09
你好,不需要做其他調(diào)賬處理的
84785015
2019 11/04 17:12
這樣不可以嗎?
鄒老師
2019 11/04 17:21
你好,不可以,畢竟不是預(yù)收 賬款,只是發(fā)票開具錯了而已,收入還是實現(xiàn)了的
84785015
2019 11/04 18:00
不是 后面這個問題是是這樣的 18年時候收到的借款利息當(dāng)時沒開票給人家 現(xiàn)在補(bǔ)開了給他們 但以前做賬是計提了稅的 不是開錯票的那個問題了
鄒老師
2019 11/04 18:02
你好,那就需要把之前的分錄沖銷,涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整科目核算 然后根據(jù)開具發(fā)票情況做利息收入分錄處理
84785015
2019 11/04 18:09
怎么沖?
鄒老師
2019 11/04 18:45
你好 借;銀行存款 貸;以前年度損益調(diào)整——其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這個分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù)
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