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你好,加速折舊后,調(diào)整稅會差異的分錄怎么做?是季度做還是年度匯算清繳后做?
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速問速答你好同學
一般是正常的同學這個差異會計是不調(diào)的
一般是年底匯算的時候才做
借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應交稅費。
只調(diào)這個其它不調(diào)
2019 11/02 16:53
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你好,加速折舊后,調(diào)整稅會差異的分錄怎么做?是季度做還是年度匯算清繳后做?
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