問題已解決

老師,9月份的憑證,我將應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅額寫錯了,從而也導(dǎo)致應(yīng)付賬款的金額也是錯了,但是報表已經(jīng)申報了,該怎么辦

84785010| 提問時間:2019 11/01 14:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要做調(diào)整分錄,然后做之前報表的更正申報
2019 11/01 14:19
84785010
2019 11/01 14:22
現(xiàn)在都11月了,那這樣豈不是延期申報了,這個所屬期是9月份的,不是10月份呢老師
鄒老師
2019 11/01 14:25
你好,這個是更正申報,沒有延期(是之前有錯誤,現(xiàn)在更正,而不是之前根本沒有申報)
84785010
2019 11/01 14:36
現(xiàn)在11月份了也可以更正是嗎?這樣稅務(wù)局是不是會產(chǎn)生罰款
鄒老師
2019 11/01 14:37
你好,之前有錯誤是可以更正申報的,更正申報是不會有罰款處罰的
84785010
2019 11/01 15:04
老師,我是資產(chǎn)負債表填錯了
鄒老師
2019 11/01 15:09
你好,那就去做資產(chǎn)負債表的更正申報就是了
84785010
2019 11/01 18:56
老師,之前的應(yīng)付賬款應(yīng)該是426777.78,我9月份的應(yīng)付賬款是434376.14,差了7598.36元,這個差額是匯率差,但是9月份我沒有把這個差額計入,直接就掛應(yīng)付賬款了434376.14了 那10月份還要付給廠家實際是426777.78,之前掛的應(yīng)付賬款那就多出來了 這個多出來的是要計入財務(wù)費用-匯兌損益嗎?
鄒老師
2019 11/01 19:01
你好,是需要把這個差額計入財務(wù)費用-匯兌損益科目核算的
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