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借應交稅費/應交增值稅,轉出未交增值稅貸應交稅費/未交增值稅這是上_年的,進項稅額已經(jīng)交過,錢了,這個科目轉出未交增值稅是不是錯了,正確的是以前年度損益調整,貸應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出,前面分錄是不是用負數(shù)紅字沖銷,做后者正確分錄

84785022| 提問時間:2019 10/30 11:23
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好 具體是什么業(yè)務情況,是繳納以前的嗎
2019 10/30 11:25
84785022
2019 10/30 11:31
2018年12月進項己經(jīng)轉出了,錢也己經(jīng)付過了,前面借方科目未交增值稅錯了,改進項稅額轉出,
小惑老師
2019 10/30 11:49
之前分錄怎么處理的
84785022
2019 10/30 11:55
就是第一筆分錄
84785022
2019 10/30 11:57
借應交稅費/未交增值稅貸銀行存款
小惑老師
2019 10/30 17:37
沒太明白,是進項轉出做成你這筆分錄了嗎?
84785022
2019 10/30 19:17
是的
小惑老師
2019 10/30 20:04
那你把這筆分錄沖紅做進項稅額轉出處理 借:成本費用 貸:應交稅費-進項稅額轉出
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