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老師您好!月末計(jì)提增值稅會計(jì)分錄怎么做呀? 扣繳扣款增值稅會計(jì)分錄怎么做呀?

84785034| 提問時(shí)間:2019 10/29 20:35
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凡凡老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
1、期末計(jì)提會計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、實(shí)際繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 3、對于企業(yè)當(dāng)期多交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 4、繳納以前期間增值稅額時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019 10/29 20:42
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