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如果我這里做沖銷計提,需要怎么做會計分錄?

84784955| 提問時間:2021 06/01 09:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?
2021 06/01 09:32
84784955
2021 06/01 09:36
老師,我的原來公積金少交一筆,因為我決算做完了,資產(chǎn)負債表上不想體現(xiàn)這筆錢存在,我就采用沖銷的形式,后續(xù)我還需要再做什么嗎?
郭老師
2021 06/01 09:40
你好,你沖銷的形式是怎么做的?
84784955
2021 06/01 09:53
紅字沖銷, 多扣公積金。 工資福利 313 多扣公積金。 ?應(yīng)付職工薪酬待遇 313
郭老師
2021 06/01 09:54
你好多扣的公積金為什么要做福利費?
郭老師
2021 06/01 09:54
少交了一筆,然后你紅充多計提的公積金不就可以啦。
84784955
2021 06/01 09:55
業(yè)務(wù)活動費用中的工資福利
84784955
2021 06/01 09:55
不對是嘛?
郭老師
2021 06/01 09:57
你好,借業(yè)務(wù)活動費用公積金負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù),應(yīng)該是做這個。
84784955
2021 06/01 09:57
我就是紅沖計提了,我是想問說后續(xù)還要做什么嗎?還是只要這樣子就可以了
郭老師
2021 06/01 10:00
他不需要做其他的業(yè)務(wù)。
84784955
2021 06/01 10:01
老師,我還有一個問題,我就是在3月份工資多發(fā)99塊錢,4月份工資采用少發(fā)的99塊錢的形式,我這里要怎么做會計分錄?
84784955
2021 06/01 10:02
我多發(fā)放的部分放在其他應(yīng)收款里面
郭老師
2021 06/01 10:03
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款99 發(fā)工資的時候。
84784955
2021 06/01 10:08
比如說我應(yīng)發(fā)2000,那我計提的時候,要怎么做會計分錄?按照應(yīng)發(fā)數(shù)2000去做分錄,還是1911的來?
郭老師
2021 06/01 10:10
借管理費用2000貸,應(yīng)付職工薪酬2000。
郭老師
2021 06/01 10:11
應(yīng)付職工薪酬2000 貸銀行存款 其他應(yīng)收款99。
84784955
2021 06/01 10:45
對啊,我是這樣子做,為什么我的資產(chǎn)負債表上面還有體現(xiàn)99元
郭老師
2021 06/01 10:49
借管理費用2000貸,應(yīng)付職工薪酬2000。 2021-06-01 10:10:48 應(yīng)付職工薪酬2000 貸銀行存款 其他應(yīng)收款99。 2021-06-01 10:11:01 都做了 那發(fā)工資分錄
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