問題已解決
老師,早上好!比如A公司6月下單產(chǎn)品型號a和型號b,訂單金額為20000元,9月下單產(chǎn)品型號c,訂單金額為15000元,客戶要求9月份幫他開15000元的發(fā)票,要開6月下單那兩款型號a和b,開票這兩款數(shù)量沒要求,只要開票金額是15000元就可以了。客戶有另提供開這次發(fā)票型號a和b的合同,15000元也是對公轉(zhuǎn)賬,老師,這樣可以幫客戶開發(fā)票嗎?
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速問速答這個屬于部分開票,當(dāng)時沒開票現(xiàn)在補開票可以。開票部分和未開票部分都正常繳納增值稅了,是可以的
2019 10/24 12:12
84784954
2019 10/24 17:40
老師,如果客戶沒有下訂單,直接要求我們幫開發(fā)票,需要他轉(zhuǎn)開票這筆錢到我們公戶嗎?還是直接私戶付給我們稅金就可以啦
李老師.
2019 10/24 19:26
沒有實際業(yè)務(wù),開具發(fā)票,屬于虛開。只能說避免這種情況
84784954
2019 10/25 10:14
老師,那我們一次從對公賬戶轉(zhuǎn)幾萬元到供應(yīng)商對公賬戶,專門用于開票,一般開幾次發(fā)票才能開完,對公上的錢快用完了,我們又轉(zhuǎn)幾萬到供應(yīng)商賬戶。老師,這樣操作可以嗎?
84784954
2019 10/25 10:16
我們有的客戶也是,一次性轉(zhuǎn)一筆錢到我們公戶,慢慢開票,差不多開完了,又轉(zhuǎn)一筆過來,保證有足夠的錢可以開票。
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