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老師,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中的“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額\"應(yīng)該怎么填寫,公司購(gòu)入一臺(tái)農(nóng)機(jī),上游開給我們的發(fā)票是54999,是免稅票,我們銷售時(shí)也開看一張免稅票,金額56000元

84785040| 提問時(shí)間:2019 10/17 18:10
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你這是直接在你的免稅 銷售額填寫你發(fā)票金額 處理就是啦
2019 10/17 18:37
84785040
2019 10/17 19:16
老師,這樣對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 10/17 19:16
這樣看,你填寫是對(duì)的喲
84785040
2019 10/17 19:24
好的,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2019 10/17 20:27
不客氣,祝你工作愉快。
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