問題已解決

老師,您好,就是增值稅減免稅申報(bào)表這怎么填呢,免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際抵扣額這邊需要填嗎?我們抵扣的是書籍

84785046| 提問時(shí)間:2021 11/01 17:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不用填寫,這里填寫零就可以的。
2021 11/01 17:48
84785046
2021 11/01 20:40
好的,謝謝。那這里的值是什么意思呀,什么時(shí)候需要填寫呢
郭老師
2021 11/01 20:42
你具體的那一欄的
84785046
2021 11/01 20:43
就是免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際抵扣額這一欄
郭老師
2021 11/01 20:45
允許從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的
84785046
2021 11/01 21:23
我還是不太理解,比如哪些免稅的項(xiàng)目第二欄需要填的
郭老師
2021 11/01 21:40
比如 銷售蔬菜 肉類 蛋類 如果準(zhǔn)予扣除進(jìn)價(jià),就可以填寫進(jìn)價(jià)的金額。但是這個(gè)扣除項(xiàng)目一般情況下都填0
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~