問題已解決

請問下科目余額表上的應繳稅費-應繳增值稅-銷項的余額一直在貸方,但是這部分的稅額都是每一季度都是免的,就是增值稅免的,因為收入在30萬以下,但是科目余額表上面的余額一直在貸方,需要怎么處理?

84785036| 提問時間:2019 10/14 16:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019 10/14 16:05
84785036
2019 10/15 10:05
這些都是從去年到今年一直的免稅金額,可以全部這個月做是吧?比如去年有300的免稅金額,今年有400的免稅金額,可以全部這個月做?借:應交稅費_應交增值稅_銷項700 貸:營業(yè)外收入700 然后以后每一個月都需要這樣轉(zhuǎn)哈?這個操作是在每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后操作還是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前操作呢?
maize老師
2019 10/15 10:07
以前那個做以前年度損益調(diào)整這個 然后以后每一個月都需要這樣轉(zhuǎn)哈?這個操作是在每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后操作還是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前操作呢? 這個季度申報那就季度結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2019 10/15 10:11
是不是今年6月份之前的就要做以前年度損益調(diào)整?但是從1月份到6月份的是19年的呢,調(diào)整是怎么做呢?是做以前年度損益調(diào)整-應交稅費-應交增值稅-銷項 貸營業(yè)外收入 這樣?然后這個季度(第三季度)的就做借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入哈?
maize老師
2019 10/15 10:14
這個是以前年度,2019.1.1之前這個做以前年度損益調(diào)整 借應交稅費 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
maize老師
2019 10/15 10:15
今年的正常做借應交稅費 貸營業(yè)外收入
84785036
2019 10/15 10:20
今年的全部在第三季度做可以么?比如前面兩個季度,第一個季度是200 第二季度是200 第三季度是300 今年的可以全部做成 借:應交稅費-應繳增值稅-銷項 700 貸:營業(yè)外收入 700 這樣可以?這個操作是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做吧?
maize老師
2019 10/15 10:25
以全部做成 借:應交稅費-應繳增值稅-銷項 700 貸:營業(yè)外收入 700 可以,個操作是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做吧? 結(jié)轉(zhuǎn)損益之前
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